Gostav Adam
Penerapan prosedur penilaian sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan review sebagai alat deteksi awal terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan bendahara umum (studi kasus Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan) = Analysis of internal control assessment implementation in review against improvement of treasurer's annual financial report quality (case study in Inspectorat General of Ministry of Finance)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
 UI - Tesis Membership
Penelaahan penerapan internal audit fungsi keuangan kas dan bank : studi kasus pada PT. Padi Traktor dan PT. Nasiona Panasonic Gobel
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1994
 UI - Skripsi Membership
Firdha Maghfira
Peningkatan Rancangan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Proses Pengelolaan Barang Rampasan Komisi Pemberantasan Korupsi = Improving Design of Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) at the Transaction Level: A Case Study on Corruption Eradication Commission's Booty Management Process
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
 UI - Tesis Membership
Nasution, Paras M.
Analisa atas kriteria standar yang digunakan internal auditor untuk fungsi keuangan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1991
 UI - Skripsi Membership
Marselinus Aditya Hartanto Tjungadi
Rekomendasi Peningkatan Akuntabilitas dan Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan dalam Organisasi Nirlaba (Studi Kasus pada Gereja Toraja ABC) = Improvement Recommendation for Accountability and Internal Control of Financial Reporting in Nonprofit Organization (Case Study on ABC Toraja Church)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
 UI - Tesis Membership