Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query
Kurnia Irwansyah Rais
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1982
S16651
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Norbertus A. T.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1981
S16722
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Sulistiawati
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1983
S16904
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Kevin William
"
Laporan magang ini membahas tentang prosedur pemutakhiran SOP keuangan siklus inventory yang dilakukan pada PT X yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pengendalian internal. Proses pemutakhiran dilakukan dengan melakukan walkthrough dengan karyawan PT X untuk kemudian digambarkan dalam bentuk flowchart.
Hasil laporan magang ini menyimpulkan bahwa PT X melakukan pemutakhiran SOP keuangannya secara berkala dalam rangka meningkatkan kualitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan.
......This Internship Report discusses about the updating procedure of Financial Standard Operating Procedures ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S54670
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Daniel Hakim
"
Laporan Magang ini membahas tentang perubahan dari proses yang dilakukan dalam bagian pengadaan SOP keuangan PT. XYZ disebabkan oleh perubahan struktur organisasi dan ekspansi bisnis yang meningkatkan kompleksitas kegiatan operasional PT. XYZ. Dalam proses update, ada analisis melalui pengendalian internal berbasis COSO guidance dalam sistem internal monitoring, kemungkinan risiko yang bisa timbul, dan prosedur yang dilakukan. Proses update yang dilakukan yaitu dengan melakukan wawancara dan walkthrough pada anggota Person in Charge atau penanggung jawab dari ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S57666
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Salman
"
ABSTRAK
Laporan magang ini membahas mengenai proses audit yang dilakukan oleh KAP ABC terhadap akun pendapatan PT X untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Secara lebih rinci, dibahas mengenai kebijakan akuntansi, proses bisnis penjualan, prosedur audit, temuan audit, serta analisis atas pendapatan PT X dan proses audit KAP ABC. Berdasarkan hasil proses audit, dijelaskan bahwa kebijakan akuntansi atas pendapatan PT X telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku, serta prosedur ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S56577
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Agung Waskito P.
"
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai pelaksanaan pengendalian internal dana pihak ketiga oleh Bank XYZ dalam kasus pencairan Deposito pada Cabang Jakarta Jelambar dengan meninjau dari sudut peraturan perundang-undangan perbankan yang terkait. Peneliti mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi internal penunjang pengendalian internal dana pihak ketiga pada Bank XYZ telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan namun dalam penerapannya belum dapat diterapkan secara maksimal. Namun demikian, ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S42545
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
R. Iis Krisdaryani
"
Dalam perusahaan yang kecil, pimpinan dapat secara langsung mengawasi dan mengikuti seluruh kegiatan dan perkembangan perusahaan. Tetapi dengan berkembangnya suatu perusahaan maka pimpinan tidak lagi dapat mengawasi secara langsung jalannya perusahaan. Sehingga untuk mengatasi hal ini pimpinan memerlukan bantuan pemeriksa intern untuk membantu terpeliharanya pengawasan atas jaringan pengendalian manajemen. Dalam melakukan fungsi sebagai pemeriksa intern Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT Jasa Marga (Persero) telah mendapat dukungan penuh dari Direksi, maupun dari obyek yang diperiksa. Peranan ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1994
S18801
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rahman Shah B.
"
Tesis ini membahas Penanganan Program Kerja Audit dengan Pendekatan Risk Based Internal Audit sebagai langkah awal usulan penerapan RBIA pada Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Perancangan yang dilakukan di dalam tesis ini dititikberatkan kepada auditan yang berisiko tinggi dan auditan yang berisiko rendah.
Penlitian ini adalah penelitian dengan desain deskriptif kualitatif dengan pemilihan sampel didasarkan pada teknik nonprobabilily sampling dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu (purposive sampling) terhadap sampel dengan risiko yang tinggi dan rendah.
Hasil penelitian ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T33219
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Ivan Sabastian
"
Laporan ini membahas proses audit pengakuan pendapatan atas penjualan jasa PT QAS yang bergerak pada bidang quality assurance services untuk periode 31 Desember 2016. Proses audit dilaksanakan berdasarkan Pedoman Audit STB yang didasarkan pada ISA. Dalam proses audit, auditor mengunakan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, yaitu PSAK. Standar akuntansi yang digunakan adalah PSAK 23 standar yang saat ini berlaku serta IFRS 15 akan diterapkan di Indonesia pada 1 Januari 2019 . Hasil audit menunjukan ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library